岗位职责:
① 组织制定年度审计计划,统筹安排财务审计、合规审计及运营审计项目实施
② 领导审计团队开展现场审计工作,执行风险评估、控制测试和实质性程序,确保审计过程符合审计准则要求
③ 审查企业财务报表及相关会计资料的真实性、合法性与完整性,识别重大错报风险并提出应对措施
④ 评估内部控制体系的设计有效性与运行有效性,发现控制缺陷并提出改进建议
⑤ 编制审计报告,向管理层或审计委员会汇报审计发现及整改建议,并跟踪后续整改落实情况
⑥ 协调外部审计机构工作,配合监管部门检查,确保组织合规经营
⑦ 指导和培训审计团队成员,提升团队专业能力与工作效率
任职要求:
① 财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)资格者优先
② 熟悉中国会计准则、审计准则、税法及相关法律法规,掌握COSO等企业风险管理框架
③ 具备3年以上审计工作经验,有企业内审、会计师事务所审计或政府审计机构从业经历
④ 熟练使用ACL、IDEA等数据分析工具及Office办公软件,具备较强的数据分析与文档撰写能力
⑤ 具备良好的职业道德、独立判断能力和抗压能力,能够公正、客观地处理审计事项
⑥ 具备较强的沟通协调能力与团队管理能力,能有效推动跨部门协作与审计整改落地
① 组织制定年度审计计划,统筹安排财务审计、合规审计及运营审计项目实施
② 领导审计团队开展现场审计工作,执行风险评估、控制测试和实质性程序,确保审计过程符合审计准则要求
③ 审查企业财务报表及相关会计资料的真实性、合法性与完整性,识别重大错报风险并提出应对措施
④ 评估内部控制体系的设计有效性与运行有效性,发现控制缺陷并提出改进建议
⑤ 编制审计报告,向管理层或审计委员会汇报审计发现及整改建议,并跟踪后续整改落实情况
⑥ 协调外部审计机构工作,配合监管部门检查,确保组织合规经营
⑦ 指导和培训审计团队成员,提升团队专业能力与工作效率
任职要求:
① 财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)资格者优先
② 熟悉中国会计准则、审计准则、税法及相关法律法规,掌握COSO等企业风险管理框架
③ 具备3年以上审计工作经验,有企业内审、会计师事务所审计或政府审计机构从业经历
④ 熟练使用ACL、IDEA等数据分析工具及Office办公软件,具备较强的数据分析与文档撰写能力
⑤ 具备良好的职业道德、独立判断能力和抗压能力,能够公正、客观地处理审计事项
⑥ 具备较强的沟通协调能力与团队管理能力,能有效推动跨部门协作与审计整改落地
岗位职责:
1.负责学校经营审计工作,跟踪审计发现问题的整改落实,包括财务管理、绩效管理、合同履约、资产管理、内部控制等审计工作;
2.负责学校重点领域日常监督工作,包括招商、招投标、物资设备验收等监督工作;
3.负责学校内外部投诉举报处理或其他专项调查工作;
4.参与集团专项审计工作;
5.完成上级领导安排的其他工作任务。 任职要求:
招聘条件
(一)基本条件
1.拥护党和国家的路线、方针、政策,坚持四项基本原则,热爱高等教育事业,遵纪守法,品行端正,治学严谨,实事求是,为人师表。
2.具有岗位所需的专业知识和业务能力,具备良好的职业道德。
3.具备适应岗位要求的身体条件。
(二)有下列情形之一的人员不得报考
1.涉嫌违法违纪正在接受审查的人员和尚未解除党纪、政纪处分的人员;
2.公务员招考和事业单位公开招聘考试中被认定有严重违纪违规行为尚在禁考期内的人员;
3.在读的非应届毕业生;
4.现役军人;
5.按照法律法规规定不得聘用的其他情形的人员。
资格条件
1.政治立场坚定,严格遵守国家法律法规及学校规章制度,高度认同学校核心价值观与文化;
2.诚信记录良好,无违法犯罪、学术不端及失信行为;
3.硕士研究生学历及以上,35周岁以下;财务、会计、审计、法律等相关专业;特别优秀者可放宽至本科学历;
4.具有5年及以上会计师事务所、税务师事务所或者大中型企业内部审计工作经验,能适应短期出差;
5.有中级会计师、审计师、中国注册会计师或国际注册内部审计师证书者优先考虑;
6.能熟练掌握企业内部审计、风险管理相关理论与工作方法;
7.具有较强的逻辑分析能力、文字表达能力、口头沟通能力和学习能力;
8.具有良好的风险管理意识和优秀的职业判断能力,善于发现问题;
9.具有良好的纪律性和团队合作及开拓创新精神。
10.身心健康,具备履行岗位职责所需的身体条件,无隐瞒或影响工作的疾病史。
1.负责学校经营审计工作,跟踪审计发现问题的整改落实,包括财务管理、绩效管理、合同履约、资产管理、内部控制等审计工作;
2.负责学校重点领域日常监督工作,包括招商、招投标、物资设备验收等监督工作;
3.负责学校内外部投诉举报处理或其他专项调查工作;
4.参与集团专项审计工作;
5.完成上级领导安排的其他工作任务。 任职要求:
招聘条件
(一)基本条件
1.拥护党和国家的路线、方针、政策,坚持四项基本原则,热爱高等教育事业,遵纪守法,品行端正,治学严谨,实事求是,为人师表。
2.具有岗位所需的专业知识和业务能力,具备良好的职业道德。
3.具备适应岗位要求的身体条件。
(二)有下列情形之一的人员不得报考
1.涉嫌违法违纪正在接受审查的人员和尚未解除党纪、政纪处分的人员;
2.公务员招考和事业单位公开招聘考试中被认定有严重违纪违规行为尚在禁考期内的人员;
3.在读的非应届毕业生;
4.现役军人;
5.按照法律法规规定不得聘用的其他情形的人员。
资格条件
1.政治立场坚定,严格遵守国家法律法规及学校规章制度,高度认同学校核心价值观与文化;
2.诚信记录良好,无违法犯罪、学术不端及失信行为;
3.硕士研究生学历及以上,35周岁以下;财务、会计、审计、法律等相关专业;特别优秀者可放宽至本科学历;
4.具有5年及以上会计师事务所、税务师事务所或者大中型企业内部审计工作经验,能适应短期出差;
5.有中级会计师、审计师、中国注册会计师或国际注册内部审计师证书者优先考虑;
6.能熟练掌握企业内部审计、风险管理相关理论与工作方法;
7.具有较强的逻辑分析能力、文字表达能力、口头沟通能力和学习能力;
8.具有良好的风险管理意识和优秀的职业判断能力,善于发现问题;
9.具有良好的纪律性和团队合作及开拓创新精神。
10.身心健康,具备履行岗位职责所需的身体条件,无隐瞒或影响工作的疾病史。
岗位职责:
1.负责制定内部审计规章制度和工作流程;
2.负责编制内部审计计划并组织实施,落实审计发现问题的整改;
3.负责审计相关日常行政工作,以及审计资料和档案的保管、归档;
4.负责对接外部审计相关工作;
5.完成领导交办的其他工作任务。 任职要求:
招聘基本条件
(一)应聘人员应符合以下条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.具有良好的政治素质和道德素养,积极主动,踏实肯干,严谨细致,团结协作,有较强的组织协调能力和服务意识;
3.身心健康,具有较好的学习能力,具有良好的职业道德和职业操守;
4.具有岗位所需的专业知识和相关经验,熟悉国家、地方相关政策、法律法规;
5.年龄不超过35周岁(1991年1月1日后生),特别优秀的可适当放宽。
(二)存在以下情形者不接受报名材料
1.因犯罪受过刑事处罚的;
2.受到行政开除处分,或受其他处分正在处分期内的;
3.因涉嫌违法违纪正在接受纪律审查,或涉嫌犯罪、司法程序尚未终结的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的;
5.聘用后即构成回避关系的;
6.相关法律、法规和规章规定不宜聘用的其他情形。
岗位要求
1.具有硕士研究生及以上学历,审计、会计、法学、财务管理或理工科等相关专业;
2.具有内部审计、财务或内控等工作经验;
3.具备CPA/CIA/法律职业资格等资质者优先;
4.熟悉国家科技经费管理相关法规。
1.负责制定内部审计规章制度和工作流程;
2.负责编制内部审计计划并组织实施,落实审计发现问题的整改;
3.负责审计相关日常行政工作,以及审计资料和档案的保管、归档;
4.负责对接外部审计相关工作;
5.完成领导交办的其他工作任务。 任职要求:
招聘基本条件
(一)应聘人员应符合以下条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.具有良好的政治素质和道德素养,积极主动,踏实肯干,严谨细致,团结协作,有较强的组织协调能力和服务意识;
3.身心健康,具有较好的学习能力,具有良好的职业道德和职业操守;
4.具有岗位所需的专业知识和相关经验,熟悉国家、地方相关政策、法律法规;
5.年龄不超过35周岁(1991年1月1日后生),特别优秀的可适当放宽。
(二)存在以下情形者不接受报名材料
1.因犯罪受过刑事处罚的;
2.受到行政开除处分,或受其他处分正在处分期内的;
3.因涉嫌违法违纪正在接受纪律审查,或涉嫌犯罪、司法程序尚未终结的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的;
5.聘用后即构成回避关系的;
6.相关法律、法规和规章规定不宜聘用的其他情形。
岗位要求
1.具有硕士研究生及以上学历,审计、会计、法学、财务管理或理工科等相关专业;
2.具有内部审计、财务或内控等工作经验;
3.具备CPA/CIA/法律职业资格等资质者优先;
4.熟悉国家科技经费管理相关法规。
面议
重庆-重庆 | 本科 | 1人
政府国有企业·公立(国有)
岗位职责:
1.开展大数据审计分析,独立承担审计项目中某一模块或领域的审计任务,规范编制底稿,参与沟通协调。2.编制本业务领域内各审计监督项目涉及的审计底稿、审计报告、问题清单,及时汇报审计过程中发现的重大问题和风险。3.负责工作范围内的质量、安全、保密、档案、稳定、法律风险防控等工作。4.完成上级交办的其他任务。 任职要求:
1.审计、财务、计算机、信息系统、数据分析等相关专业。2.具备财务、审计相关知识,掌握数智化审计相关内容,熟练运用Python、SQL等工具对数据进行系统分析及洞察;具有CISA、CIA等资质或中级及以上职称者优先。3.具有5年以上审计或相关领域工作经验;40周岁以下(1986年1月1日及以后出生)。
1.开展大数据审计分析,独立承担审计项目中某一模块或领域的审计任务,规范编制底稿,参与沟通协调。2.编制本业务领域内各审计监督项目涉及的审计底稿、审计报告、问题清单,及时汇报审计过程中发现的重大问题和风险。3.负责工作范围内的质量、安全、保密、档案、稳定、法律风险防控等工作。4.完成上级交办的其他任务。 任职要求:
1.审计、财务、计算机、信息系统、数据分析等相关专业。2.具备财务、审计相关知识,掌握数智化审计相关内容,熟练运用Python、SQL等工具对数据进行系统分析及洞察;具有CISA、CIA等资质或中级及以上职称者优先。3.具有5年以上审计或相关领域工作经验;40周岁以下(1986年1月1日及以后出生)。
面议
重庆-重庆 | 本科 | 1人
政府国有企业·公立(国有)
岗位职责:
1.独立承担审计项目中某一模块或领域的审计任务,规范编制底稿,参与沟通协调。2.编制本业务领域内各审计监督项目涉及的审计底稿、审计报告、问题清单,及时汇报审计过程中发现的重大问题和风险。3.负责工作范围内的质量、安全、保密、档案、稳定、法律风险防控等工作。4.完成上级交办的其他任务。 任职要求:
1.会计、财务管理、审计学、成本会计等相关专业。2.熟悉制造企业生产组织、成本管理、价格管理,掌握成本费用归集与分配逻辑、价格模型建立及价格合理性判断;具备企业成本价格、运营分析经验、中级及以上职称者优先。3.具有5年以上审计或相关领域工作经验;40周岁以下(1986年1月1日及以后出生)。
1.独立承担审计项目中某一模块或领域的审计任务,规范编制底稿,参与沟通协调。2.编制本业务领域内各审计监督项目涉及的审计底稿、审计报告、问题清单,及时汇报审计过程中发现的重大问题和风险。3.负责工作范围内的质量、安全、保密、档案、稳定、法律风险防控等工作。4.完成上级交办的其他任务。 任职要求:
1.会计、财务管理、审计学、成本会计等相关专业。2.熟悉制造企业生产组织、成本管理、价格管理,掌握成本费用归集与分配逻辑、价格模型建立及价格合理性判断;具备企业成本价格、运营分析经验、中级及以上职称者优先。3.具有5年以上审计或相关领域工作经验;40周岁以下(1986年1月1日及以后出生)。
面议
重庆-重庆 | 本科 | 1人
政府国有企业·公立(国有)
岗位职责:
1.独立承担审计项目中某一模块或领域的审计任务,规范编制底稿,参与沟通协调。
2.编制本业务领域内各审计监督项目涉及的审计底稿、审计报告、问题清单,及时汇报审计过程中发现的重大问题和风险。
3.负责工作范围内的质量、安全、保密、档案、稳定、法律风险防控等工作。
4.完成上级交办的其他任务。 任职要求:
1.工程管理、工程造价、科研项目、投资管理等相关专业。
2.熟悉企业经营管理全过程、工程管理、工程造价控制、工程预算编制、审核及结算办理;具备CMA、一级造价工程师者优先,熟悉科研生产管理、投资管理全流程,具备审价、项目审计、项目验收、企业运营分析经验者优先。
3.具有5年以上审计或相关领域工作经验;40周岁以下(1986年1月1日及以后出生)。
1.独立承担审计项目中某一模块或领域的审计任务,规范编制底稿,参与沟通协调。
2.编制本业务领域内各审计监督项目涉及的审计底稿、审计报告、问题清单,及时汇报审计过程中发现的重大问题和风险。
3.负责工作范围内的质量、安全、保密、档案、稳定、法律风险防控等工作。
4.完成上级交办的其他任务。 任职要求:
1.工程管理、工程造价、科研项目、投资管理等相关专业。
2.熟悉企业经营管理全过程、工程管理、工程造价控制、工程预算编制、审核及结算办理;具备CMA、一级造价工程师者优先,熟悉科研生产管理、投资管理全流程,具备审价、项目审计、项目验收、企业运营分析经验者优先。
3.具有5年以上审计或相关领域工作经验;40周岁以下(1986年1月1日及以后出生)。
1.2-1.4万/月
山东-青岛 | 硕士研究生 | 1人
政府国有企业·公立(国有)
岗位职责:
1.负责公司财务审计、合规性审计、经营性审计、税务审计等;2.内部控制制度及流程的制定、完善、监督。 任职要求:
1.5年及以上审计相关工作经验;具有进出口贸易公司工作经验、四大会计师事务所经验或大型企业内审经验优先。
1.负责公司财务审计、合规性审计、经营性审计、税务审计等;2.内部控制制度及流程的制定、完善、监督。 任职要求:
1.5年及以上审计相关工作经验;具有进出口贸易公司工作经验、四大会计师事务所经验或大型企业内审经验优先。
面议
安徽-合肥 | 硕士研究生 | 1人
中国科学院系统·公立(国有)
岗位职责:
1、组织实施科研项目类审计监督、管理职责等各类审计工作。
2、推动相关审计问题的整改与跟踪检查。
3、总结审计发现的问题和典型案例,加强成果运用。
4、创新审计技术,持续改进审计工作。
5、实施审计项目档案的整理与归档。
6、领导交办的其他事项。 任职要求:
1.政治立场坚定;恪尽职守,爱岗敬业;廉洁自律,奉公守法;甘于奉献,锐意进取。
2.具备履职所需的专业知识、业务技能,良好的沟通能力,扎实的文字功底,较高的计算机水平。
3.有相关证书、相关工作经历者优先。
1、组织实施科研项目类审计监督、管理职责等各类审计工作。
2、推动相关审计问题的整改与跟踪检查。
3、总结审计发现的问题和典型案例,加强成果运用。
4、创新审计技术,持续改进审计工作。
5、实施审计项目档案的整理与归档。
6、领导交办的其他事项。 任职要求:
1.政治立场坚定;恪尽职守,爱岗敬业;廉洁自律,奉公守法;甘于奉献,锐意进取。
2.具备履职所需的专业知识、业务技能,良好的沟通能力,扎实的文字功底,较高的计算机水平。
3.有相关证书、相关工作经历者优先。
面议
四川-宜宾 | 硕士研究生 | 1人
政府国有企业·公立(国有)
岗位职责:
1. 贯彻执行国家有关政策法规和工程审计工作的方针政策,在部门负责人的领导下开展工程项目施工过程审计监督、评价、提出建议等工作实施;2. 按照分工职责范围,完成各项日常工作事务;3. 编制负责工作的年度工作计划和年度总结;4. 参与审计业务相关会议,研究处理有关工作问题,布置、督促和检查牵头工作任务的执行进度和落实效果;5. 参加其他部门组织的各种工程管理有关会议,并提出建议;6. 负责参与认质认价、方案讨论、变更审批的监督;7. 负责对联系项目的跟踪审计和结算审计单位管理;8. 负责工程结算结果的一级复核。 任职要求:
1. 年龄:35 周岁(含)及以下;2. 学历:硕士研究生及以上;3. 有 5 年及以上工程审计、造价咨询、财政评审相关工作经验,持安装二级及以上造价工程师资格证;4. 熟悉工程造价、合同管理相关法律法规及政策,管理流程及结算审计业务知识,具有审计结算中心、财政评审、造价机构主审等独立负责造价审计工作经历;5. 具备良好的沟通、协调能力和专业素质,有较强的文字能力和表达能力,熟练使用 OFFICE、CAD 制图软件、宏业造价软件、广联达算量软件等办公软件;6. 持有造价中级工程师(安装造价专业)或一级造价工程师(安装工程专业)证书者学历可放宽至大学本科。学历:硕士研究生及以上;3. 有 5 年及以上工程审计、造价咨询、财政评审相关工作经验
1. 贯彻执行国家有关政策法规和工程审计工作的方针政策,在部门负责人的领导下开展工程项目施工过程审计监督、评价、提出建议等工作实施;2. 按照分工职责范围,完成各项日常工作事务;3. 编制负责工作的年度工作计划和年度总结;4. 参与审计业务相关会议,研究处理有关工作问题,布置、督促和检查牵头工作任务的执行进度和落实效果;5. 参加其他部门组织的各种工程管理有关会议,并提出建议;6. 负责参与认质认价、方案讨论、变更审批的监督;7. 负责对联系项目的跟踪审计和结算审计单位管理;8. 负责工程结算结果的一级复核。 任职要求:
1. 年龄:35 周岁(含)及以下;2. 学历:硕士研究生及以上;3. 有 5 年及以上工程审计、造价咨询、财政评审相关工作经验,持安装二级及以上造价工程师资格证;4. 熟悉工程造价、合同管理相关法律法规及政策,管理流程及结算审计业务知识,具有审计结算中心、财政评审、造价机构主审等独立负责造价审计工作经历;5. 具备良好的沟通、协调能力和专业素质,有较强的文字能力和表达能力,熟练使用 OFFICE、CAD 制图软件、宏业造价软件、广联达算量软件等办公软件;6. 持有造价中级工程师(安装造价专业)或一级造价工程师(安装工程专业)证书者学历可放宽至大学本科。学历:硕士研究生及以上;3. 有 5 年及以上工程审计、造价咨询、财政评审相关工作经验
面议
四川-成都 | 本科 | 3人
政府国有企业·公立(国有)
岗位职责:
主要负责按要求实施集团公司审计部交办的各项工作任务;带领团队开展审计项目;完成处室领导交办的其他工作任务。 任职要求:
1.年龄不超过40岁;
2.具有8年(全日制硕士研究生6年、全日制博士研究生3年)及以上工作年限,具有审计及相关信息化、财务金融、建设项目及后评价、巡视巡察等业务负责工作经历,能独立编制审计报告;
3.具有正科级(或同等)2年以上任职经历,或审计及相关信息化项目、财务金融、管理咨询项目等项目负责人2年以上任职经历;
4.具有注册会计师(CPA)、一级造价工程师、法律职业资格证(A)之一;
5.中共党员优先;
6.熟悉国家宏观经济政策和审计、财政相关法律法规,熟悉内部审计管理工作,具备履行审计中心岗位职责所必需的专业知识;
7.具备较强的文字表达能力和逻辑思维能力,以及良好的沟通协调能力。能适应长期出差,抗压能力强。
主要负责按要求实施集团公司审计部交办的各项工作任务;带领团队开展审计项目;完成处室领导交办的其他工作任务。 任职要求:
1.年龄不超过40岁;
2.具有8年(全日制硕士研究生6年、全日制博士研究生3年)及以上工作年限,具有审计及相关信息化、财务金融、建设项目及后评价、巡视巡察等业务负责工作经历,能独立编制审计报告;
3.具有正科级(或同等)2年以上任职经历,或审计及相关信息化项目、财务金融、管理咨询项目等项目负责人2年以上任职经历;
4.具有注册会计师(CPA)、一级造价工程师、法律职业资格证(A)之一;
5.中共党员优先;
6.熟悉国家宏观经济政策和审计、财政相关法律法规,熟悉内部审计管理工作,具备履行审计中心岗位职责所必需的专业知识;
7.具备较强的文字表达能力和逻辑思维能力,以及良好的沟通协调能力。能适应长期出差,抗压能力强。